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OPEC #251978Conv. null/2024Asistencial

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - REMEDIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

👥

1

Vacantes

🎯

0

Aspirantes

❓

30

Preguntas

Detalles del cargo
Grado
9
Nivel jerárquico
Asistencial
Ubicación
Remedios, Antioquia
Asignación básica
$ 2.670.058/mes
Cierra inscripciones
31 de julio de 2026
Tipos de prueba
Conocimientos específicosCompetencias comportamentales

📝 Funcional Específica: escenario situacional con 3 preguntas, 3 opciones cada una.

📋 Funcional Transversal: pregunta directa con 4 opciones (A, B, C, D).

🧠 Comportamental: escala Likert 1-5 según nivel de responsabilidad.

Competencias evaluadas
  • 1. CONOCER Y APLICAR LA NORMATIVIDAD Y LAS DIFERENTES MODALIDADES Y CONDICIONES CONTRACTUALES PARA LA FACTURACION DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS A LAS ENTIDADES RESPONSABLES DEL PAGO; CUMPLIENDO DICHAS CONDICIONES PARA EVITAR DEVOLUCIONES Y GLOSAS.
  • 2. REVISAR LAS CUENTAS DE SERVICIOS CONFRONTANDOLAS CON LOS REGISTROS E HISTORIAS CLINICAS, RESUMEN DE ATENCION O SISTEMA DE INFORMACION UTILIZADO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO; DETECTANDO Y GESTIONANDO LA SOLUCION DE INCONSISTENCIAS OPORTUNAMENTE. DOCUMENTAR INCONSISTENCIAS PARA ORIENTAR EL ANALISIS Y LA DEFINICION DE ACCIONES DE MEJORA.
  • 3. VIGILAR LAS VIGENCIAS DE LOS CONTRATOS E INFORMAR A LA GERENCIA OPORTUNAMENTE.
  • 4. LLEVAR UN REGISTRO DE GLOSAS RECIBIDAS EN LA INSTITUCION.
  • 5. APOYAR A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA EN LOS PROCESOS QUE IMPLEMENTEN EN EL AREA DE FACTURACION Y CARTERA
  • 6. RECOGER Y SELECCIONAR DIARIAMENTE LA PAPELERIA POR LA PRESTACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PARA LIQUIDARLA DE ACUERDO CON LAS TARIFAS ESTABLECIDAS SEGUN LA EPS, O ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO
  • 7. CLASIFICAR CADA USUARIO PARA ESTABLECER LOS COPAGOS O CUOTAS MODERADORAS
  • 8. GENERAR, VALIDAR, CORREGIR (SI SE REQUIERE) LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE PRESTACION DE SERVICIOS RIPS Y DISPONER EN MEDIO EXTRAIBLE PARA ENVIAR A LAS ENTIDADES RESPONSABLES DEL PAGO. DOCUMENTAR INCONSISTENCIAS PARA ORIENTAR EL ANALISIS Y LA DEFINICION DE ACCIONES DE MEJORA.
  • 9. ORGANIZAR, REVISAR Y LEGAJAR TODAS LAS FACTURAS Y SOPORTES DE LAS CUENTAS DE COBRO, EN FORMA OPORTUNA Y EFICAZ.
  • 10. ELABORAR LAS CUENTAS DE COBRO PARA LAS DIFERENTES ENTIDADES RESPONSABLES DEL PAGO Y ENTREGARLAS OPORTUNAMENTE CON LOS CORRESPONDIENTES SOPORTES, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR DICHAS ENTIDADES. SE DEBE CUMPLIR EL PLAZO Y LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y NORMATIVAS PARA EVITAR DEVOLUCIONES Y GLOSAS.
  • 11. CODIFICAR A LAS EPS QUE LO EXIJAN, LOS DIAGNOSTICOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
  • 12. MANTENER INFORMADO A TODOS LOS FUNCIONARIOS SOBRE LOS CONTRATOS EXISTENTES, TIPOS DE SERVICIOS Y LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A ELLOS. BRINDAR INFORMACION ASERTIVA, COMPLETA Y OPORTUNA.
  • 13. ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES ESTADISTICOS Y DE GESTION DE LA DEPENDENCIA DE FACTURACION A LAS EPS, GERENCIA, ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD, ASI COMO A LAS INSTITUCIONES EXTERNAS QUE LO REQUIERAN. DEBE ELABORAR LOS INFORMES EN LAS CONDICIONES SOLICITADOS, OPORTUNAMENTE Y COMPLETOS.
  • 14. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA GESTION DE GLOSAS Y DEVOLUCIONES QUE INCLUYA EL ANALISIS, DISTRIBUCION, RESPUESTA, CONSOLIDACION Y ELABORACION DE INFORMES Y DEMAS, SEGUN LOS PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES. LA RESPUESTA DEBE REALIZARSE DENTRO DE LOS TERMINOS NORMATIVOS. DEBE IDENTIFICAR LAS CAUSAS MAS FRECUENTES, GESTIONAR LAS INTERVENCIONES.
  • 15. PARTICIPAR EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA Y PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO, ORIENTADO A LA PREVENCION DE LA OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS Y LA MATERIALIZACION DE RIESGOS EN GENERAL, LA REDUCCION DE LA FRECUENCIA O MINIMIZACION DE LOS DAÑOS, CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.
  • 16. CONTRIBUIR CON LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROCESOS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO, EN LAS ACTIVIDADES QUE SE LE ASIGNE SEGUN SU COMPETENCIA.
  • 17. EN TODAS SUS ACCIONES PROCURAR POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACION DE LOS EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y ELEMENTOS DE SERVICIO BAJO SU CUIDADO Y MANEJO, ASI POR EL USO RACIONAL DE LOS MATERIALES.
  • 18. PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LOS COMITES, COMISIONES, REUNIONES Y EN GENERAL EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO QUE LE SEAN DELEGADOS Y SEAN DE SU COMPETENCIA, EN FORMA OPORTUNA, EFICAZ Y EFICIENTE.
  • 19. REALIZAR ADECUADA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES, DE ACUERDO CON LOS MANUALES Y REGLAMENTOS DE LA INSTITUCION.
  • 20. PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DESASTRES, DE ACUERDO CON LAS NORMAS TECNICAS Y REGLAMENTOS ADOPTADOS POR LA INSTITUCION.
  • 21. CONOCER Y ACATAR LOS REGLAMENTOS, DISPOSICIONES, POLITICAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA INSTITUCION.
  • 22. REALIZAR LA INTERFACE DE LAS FACTURAS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES RESPONSABLES DEL PAGO CON LOS MODULOS DE CARTERA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
  • 23. RADICAR LA FACTURACION EN EL MODULO DE CONTABILIDAD
  • 24. EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS Y SEAN AFINES CON LA NATURALEZA DEL CARGO
  • 25. RECIBIR AL USUARIO, REVISAR EL ASEGURAMIENTO DEL PACIENTE EN LAS BASES DE DATOS, PORTAL DE LAS EPS Y ADRES, DETERMINAR PAGADOR, DERECHOS E IMPRIMIR REPORTE DE BASE DE DATOS.
  • 26. INFORMAR EN LOS DOCUMENTOS PERTINENTES LAS NOVEDADES ADMINISTRATIVAS DEL PACIENTE Y BRINDAR INFORMACION AL USUARIO.
  • 27. APLICAR LA NORMATIVA VIGENTE RELACIONADA CON EL SGSSS, EN SU DESEMPEÑO, Y EN EL PROCESO DE ADMISIONES, FACTURACION DE LOS SERVICIOS, RECAUDOS DE COPAGOS U CUOTAS MODERADORAS Y RESPUESTA A GLOSAS, GARANTIZANDO LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN CADA UNO DE ESTOS PROCEDIMIENTOS EN QUE PARTICIPA.
  • 28. REALIZAR TODO EL PROCEDIMIENTO NECESARIO PARA EL INGRESO DE LOS PACIENTES AL SISTEMA, LA PRESTACION DEL SERVICIO Y SU POSTERIOR FACTURACION DE ACUERDO A LA CONTRATACION CON CADA ENTIDAD.
  • 29. ELABORAR LAS FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOS USUARIOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
  • 30. EXAMINAR FACTURAS, DATOS, ANEXOS Y OPERACIONES ARITMETICAS PARA DETERMINAR SU EXACTITUD, CLASIFICANDO, CODIFICANDO Y ORDENANDO LOS DOCUMENTOS Y SOPORTES DE LAS FACTURAS SEGUN SU CONTENIDO Y LLEVAR SU REGISTRO.
  • 31. DIARIAMENTE REALIZAR LA ENTREGA INVENTARIADA DE LAS FACTURAS GENERADAS DURANTE EL TURNO, EN LA OFICINA DE RECEPCION DE FACTURAS.
  • 32. INTERACTUAR CON EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, DE ACUERDO CON LA MISION, VISION Y POLITICAS DE SERVICIO INSTITUCIONALES.
  • 33. RECIBIR EL DINERO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LA TAQUILLA CORRESPONDIENTE Y GENERAR EL RESPECTIVO RECIBO DE PAGO, ADEMAS DILIGENCIAR LOS PAGARES EN LOS CASOS INDICADOS.
  • 34. LIQUIDAR DIARIAMENTE AL TESORERO LOS DINEROS Y PAGARE RECAUDADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS.
  • 35. ELABORAR RECIBOS DE CAJA POR CONCEPTO DE DINEROS RECIBIDOS
  • 36. CONSIGNAR LOS VALORES RECAUDADOS DURANTE EL DIA, A MAS TARDAR EN LAS PRIMERAS HORAS HABILES DEL DIA SIGUIENTE.
  • 37. RESPONDER POR DINERO, CHEQUES O TITULOS VALORES BAJO SU CUSTODIA, PROTEGIENDOLOS DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS ESTABLECIDAS.
  • 38. PARTICIPAR EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA Y PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO, ORIENTADO A LA PREVENCION DE LA OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS Y LA MATERIALIZACION DE RIESGOS EN GENERAL, LA REDUCCION DE LA FRECUENCIA O MINIMIZACION DE LOS DAÑOS, CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.
  • 39. CONTRIBUIR CON LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROCESOS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO, EN LAS ACTIVIDADES QUE SE LE ASIGNE SEGUN SU COMPETENCIA.
  • 40. EN TODAS SUS ACCIONES PROCURAR POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACION DE LOS EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y ELEMENTOS DE SERVICIO BAJO SU CUIDADO Y MANEJO, ASI POR EL USO RACIONAL DE LOS MATERIALES.
  • 41. PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LOS COMITES, COMISIONES, REUNIONES Y EN GENERAL EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO QUE LE SEAN DELEGADOS Y SEAN DE SU COMPETENCIA, EN FORMA OPORTUNA, EFICAZ Y EFICIENTE.
  • 42. REALIZAR ADECUADA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES, DE ACUERDO CON LOS MANUALES Y REGLAMENTOS DE LA INSTITUCION.
  • 43. PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DESASTRES, DE ACUERDO CON LAS NORMAS TECNICAS Y REGLAMENTOS ADOPTADOS POR LA INSTITUCION.
  • 44. CONOCER Y ACATAR LOS REGLAMENTOS, DISPOSICIONES, POLITICAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA INSTITUCION.
  • 45. EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS Y SEAN AFINES CON LA NATURALEZA DEL CARGO.
  • 46. REGISTRAR TODAS LAS FACTURAS EN EL APLICATIVO DE CARTERA EN FORMA OPORTUNA Y COMPLETA.
  • 47. CONOCER Y APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y REGLAMENTO INSTITUCIONAL PARA COBRO DE CARTERA, EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES EN LAS DIFERENTES FASES: DEBIDO COBRAR, COBRO PERSUASIVO Y COBRO JURIDICO.
  • 48. ELABORAR INFORMES PERIODICOS DE CARTERA PARA LA GERENCIA, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, ORGANISMOS DE CONTROL Y DEMAS QUE LOS REQUIERA. LOS INFORMES DEBEN SER ELABORADOS Y ENTREGADOS O ENVIADOS EN LOS TERMINOS NORMATIVOS Y DE POLITICAS INSTITUCIONALES.
  • 49. APOYAR LAS ACTIVIDADES DE COBRO Y RECUPERACION DE CARTERA DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE.
  • 50. REALIZAR SEGUIMIENTO E IDENTIFICACION DE PAGOS, GIROS O CONSIGNACIONES REALIZADAS A LAS CUENTAS DE LA ESE, APLICANDO LOS PAGOS A LAS FACTURAS QUE CORRESPONDAN. MANTENIENDO INFORMADOS A LOS DIRECTIVOS DEL ESTADO DE PAGOS EN FORMA OPORTUNA.
  • 51. REALIZAR REGISTROS DE GLOSAS ACEPTADAS PARA MANTENER ACTUALIZADO EL SALDO DE LA CARTERA. DEBE REALIZAR REGISTROS OPORTUNOS Y PRECISOS.
  • 52. MANTENER PERMANENTE ARTICULACION CON LAS DEPENDENCIAS DE FACTURACION, GLOSAS Y CONTABILIDAD PARA MANTENER CONCILIADOS LOS SALDOS ENTRE LAS MISMAS.
  • 53. ORGANIZAR Y ARCHIVAR LA DOCUMENTACION DE LA CARTERA Y GLOSAS, FACILITANDO LA TRAZABILIDAD DEL PROCESO Y CUMPLIENDO LAS NORMAS DE ARCHIVO.
  • 54. EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A FACILITAR LA LIQUIDACION DE CONTRATOS POR PARTE DE LA DIRECCION, ENTREGADO INFORMACION CLARA, COMPLETA Y OPORTUNA.
  • 55. PARTICIPAR EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA Y PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO, ORIENTADO A LA PREVENCION DE LA OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS Y LA MATERIALIZACION DE RIESGOS EN GENERAL, LA REDUCCION DE LA FRECUENCIA O MINIMIZACION DE LOS DAÑOS, CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.
  • 56. CONTRIBUIR CON LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROCESOS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO, EN LAS ACTIVIDADES QUE SE LE ASIGNE SEGUN SU COMPETENCIA.
  • 57. EN TODAS SUS ACCIONES PROCURAR POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACION DE LOS EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y ELEMENTOS DE SERVICIO BAJO SU CUIDADO Y MANEJO, ASI POR EL USO RACIONAL DE LOS MATERIALES.
  • 58. PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LOS COMITES, COMISIONES, REUNIONES Y EN GENERAL EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO QUE LE SEAN DELEGADOS Y SEAN DE SU COMPETENCIA, EN FORMA OPORTUNA, EFICAZ Y EFICIENTE.
  • 59. REALIZAR ADECUADA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES, DE ACUERDO CON LOS MANUALES Y REGLAMENTOS DE LA INSTITUCION.
  • 60. PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DESASTRES, DE ACUERDO CON LAS NORMAS TECNICAS Y REGLAMENTOS ADOPTADOS POR LA INSTITUCION.
  • 61. CONOCER Y ACATAR LOS REGLAMENTOS, DISPOSICIONES, POLITICAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA INSTITUCION.
  • 62. EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS Y SEAN AFINES CON LA NATURALEZA DEL CARGO.
  • 63. SE ASEGURA QUE LOS INFORMES DE FACTURACION SE REALIZAN OPORTUNAMENTE Y DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PACTADOS CON LAS ASEGURADORAS Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL SGSSS
  • 64. LAS LABORES DE FACTURACION A LAS DISTINTAS ASEGURADORAS Y A PARTICULARES, SON REALIZADAS EFICIENTE Y CORRECTAMENTE, DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, CONTRATOS VIGENTES, MANUAL TARIFARIO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
  • 65. LA FACTURACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PRESTADOS EN LA ESE CITAS DE CONSULTA EXTERNA: MEDICAS, ODONTOLOGICAS, OTRAS ESPECIALIDADES; AYUDAS DIAGNOSTICAS, PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION, SE REALIZA DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR CADA ASEGURADOR, LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS, Y NORMATIVIDAD VIGENTE EN TERMINOS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD.
  • 66. FICHAS DE LOS CONTRATOS ACTUALIZADAS Y CON MODIFICACIONES REALIZADAS EN FORMA PERTINENTE Y OPORTUNA
  • 67. LAS FICHAS DE LOS CONTRATOS SE ENTREGAN EN FORMA PERTINENTE Y PUNTUAL.
  • 68. SE AVISA DE FORMA OPORTUNA EL VENCIMIENTO DE CADA CONTRATO A LA GERENCIA PARA SU NEGOCIACION A SEGUIR.
  • 69. RIPS ELABORADOS DE MANERA ADECUADA QUE GENERE UNA FACTURACION EFICIENTE Y EVITE RETROCESOS Y GLOSAS A LA INSTITUCION.
  • 70. EL ARCHIVO ADMINISTRATIVO ESTA DEBIDAMENTE MANEJADO ACORDE CON LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL.
  • 71. EL RECAUDO DE LAS CAJAS ES REALIZADO DIARIAMENTE DE MANERA OPORTUNA DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.
  • 72. EL REPORTE DE LA CAJA DIARIO SE REMITE A LA INSTANCIA ESTABLECIDA EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y SEGUN PROCEDIMIENTOS.
  • 73. LAS LABORES DE FACTURACION A LAS DISTINTAS ASEGURADORAS Y A PARTICULARES, SON REALIZADAS EFICIENTE Y CORRECTAMENTE, DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, CONTRATOS VIGENTES, MANUAL TARIFARIO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
  • 74. LA FACTURACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PRESTADOS EN LA ESE CITAS DE CONSULTA EXTERNA: MEDICAS, ODONTOLOGICAS, OTRAS ESPECIALIDADES; AYUDAS DIAGNOSTICAS, PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, SE REALIZA DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR CADA ASEGURADOR, LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS, Y NORMATIVIDAD VIGENTE EN TERMINOS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD.
  • 75. SE CUENTAN CON LOS RECIBOS DE CAJA COMO SOPORTE DE LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE LA JORNADA LABORAL.
  • 76. DIARIAMENTE SE CUENTA CON EL COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION BANCARIA DE LOS DINEROS RECAUDADOS EL DIA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.
  • 77. LOS DINEROS, RECAUDOS, Y BIENES RECIBIDOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE ACUERDO A NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.
  • 78. EL CRUCE A LAS CUENTAS POR PAGAR A LAS ENTIDADES RESPONSABLES DEL PAGO SE REALIZA DE MANERA OPORTUNA Y ADECUADA DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DEL JEFE INMEDIATO.
  • 79. EL CRUCE A LAS CUENTAS POR PAGAR SE REALIZA DE MANERA OPORTUNA Y CORRECTA CON MODULO DE CARTERA.
  • 80. LAS CUENTAS POR COBRAR A LAS ASEGURADORAS POR SERVICIOS DE SALUD, SON CONSOLIDADAS DE MANERA OPORTUNA Y CORRECTA.
  • 81. EL APLICATIVO DE CARTERA ES USADO DE MANERA INTEGRAL Y ES ALIMENTADO CON INFORMACION CLARA Y OPORTUNA.
  • 82. LOS ESTADOS DE CARTERA SON GENERADOS POR CLIENTE Y TIPO DE CONVENIO DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.
  • 83. LOS REGISTROS DE PAGO DE CUENTAS POR COBRAR SON REALIZADOS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.
  • 84. LA INFORMACION PERTINENTE A CARTERA ES VERIFICADA EN FORMATOS ESTABLECIDOS Y SEGUN PROCEDIMIENTOS.
  • 85. LA INFORMACION ES PROCESADA EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS, SEGUN PROCEDIMIENTOS Y NORMAS VIGENTES.
  • 86. LA INFORMACION ES VALIDADA CONTRA VALIDADORES ESTABLECIDOS. EL INFORME SE ELABORA DE ACUERDO CON PARAMETROS ESTABLECIDOS.
  • 87. EL INFORME ES PRESENTADO A SUPERIORES PARA APROBACION EN LOS TIEMPOS PREVISTOS. LOS AJUSTES AL INFORME SON ELABORADOS SEGUN REQUERIMIENTO.
  • 88. LOS ACUERDOS DE PAGO CON LOS USUARIOS QUE NO PUEDAN PAGAR TOTAL O PARCIALMENTE LA CUENTA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE PARTE DE LA ESE, SON GESTIONADOS OPORTUNAMENTE DESDE LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION, CON BASE EN LAS POLITICAS INSTITUCIONALES Y EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
Requisitos de estudio

Título de BACHILLERATO. Certificación en EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO en FORMACION LABORAL Programa: ASISTENTE CONTABLE. Certificación en EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO en FORMACION LABORAL Programa: AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN SALUD.

Experiencia requerida

Seis(6) meses de EXPERIENCIA RELACIONADA

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